根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》,董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于( )人,审计委员会成员应具有

根据《福建省内部审计工作规定》的相关要求:内部审计机构必要时可以开展( ),检查被审计对象对审计报告、审计决定的执行

根据《福建省内部审计工作规定》的相关要求:内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于(

凡在岗审计人员()年以上未实际从事审计工作的,视为年检不合格。

基层行社应按照专业化、年轻化、作风优良的要求从审计后备队伍中选配专职审计人员,受到记过以上纪律处分的员工,在处分期满后( )

基层行社应按照不少于辖内员工总数( )的要求配足配强审计人员,小规模行社的审计人员配置人数应不少于( )人。

根据《中国银监会办公厅关于加强农村信用社审计工作指导意见》(银监办发〔2005〕65号)相关要求,各行社审计工作由( )负总

省联社每年组织的全省性_交叉检查不少于2次、审计例会不少于()次、培训不少于1次。

接入审计系统的计算机必须安装正版杀毒软件,及时将病毒库升级至最新版本,至少()进行一次全面的病毒查杀。

检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录福建省农信审计系统查看事实确认书并在()天内进行反馈。