被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是
2023-12-01审计理论与实务-2014
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是
A.每日清点现金.做到账实相符
B.当日收入的现金及时送存银行
C.对货币资金业务实施内部审计
D.货币资金收支与记账岗位分离
正确答案是A

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